
计提和发放工资怎么做分录,麻烦把数字也写上,谢谢
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)138995.62 贷:应付职工薪酬——工资138995.62 2.计提社保(企业部分)没给 借:××费用(管理/销售等)没给 贷:应付职工薪酬——社保 没给 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 138995.62 贷:其他应收款——社保(个人部分) 10892.25 其他应收款——公积金(个人部分) 4580 应交税费——应交个人所得税 0 库存现金/银行存款或现金 123523.37 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师您好,请问,3月份工资没有计提,4月份发放工资,要怎么做分录呢?
答: 你好,需要补计提,然后做发放分录就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
五险怎么计提和发放工资,怎么做分录?
答: 计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款

