送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-10-16 13:27

您好,借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品

优雅的外套 追问

2021-10-16 13:40

我的分录:借:主营业务成本,贷:库存商品。我没有做暂估,现在,库存商品是负数。现在我想把负数清掉,如何做账,成本我已经结转过了

小林老师 解答

2021-10-16 13:41

您好,借库存商品,贷应付账款,

优雅的外套 追问

2021-10-16 13:57

19年结转的

小林老师 解答

2021-10-16 15:59

您好,那您补充这个分录即可

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相关问题讨论
您好,借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品
2021-10-16 13:27:49
您好,确实是账务处理错误的话,是可以更正申报的
2020-05-15 12:27:05
同学 你好 如果你是结算成本多了 那你要调整多结转的数字 借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
2018-12-05 08:47:48
存货单位成本=[月初库存货的实际成本+∑(当月各批进货的实际单位成本×当月各批进货的数量)]/(月初库存存货数量+当月各批进货数量之和) 当月发出存货成本=当月发出存货的数量×存货单位成本 当月月末库存存货成本=月末库存存货的数量×存货单位成本 是按这关系设置的公式吗?
2019-11-29 09:39:04
您好 您现在库存商品是正数啊 您要结转多少金额?
2019-09-27 09:30:11
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