请问年底根据客户销量按一定比便返点,如返点金额20000元,公司将返20000的商品给客户,请问如何做帐,借销售费用吗?贷:其他应付款——客户(现在先计提,客户还没有提贷)内帐。
红豆
于2017-01-10 12:19 发布 1724次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-01-10 13:12
老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?
相关问题讨论
你好 上面押金计入了其他应收款 分摊租金餐饮行业可以计入销售费用
2019-07-26 14:26:50
你好,这样处理可以的
2019-06-05 16:45:14
你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00
您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36
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宋生老师 解答
2017-01-10 17:26