送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-15 08:51

你好,可以按原预提时的分录红冲处理!

绅士汉 追问

2018-04-15 08:52

原先预提时有几个月(几笔分录),现在就按其他应付款余额作一笔冲可以了吧?

老江老师 解答

2018-04-15 08:55

@刘汉琢:是的,把多出的金额冲平即可!

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相关问题讨论
借销售费用负数,贷其他应付款负数。
2020-06-15 11:04:11
这个就是要支付给这家公司的款项
2019-10-28 11:00:52
你好,可以按原预提时的分录红冲处理!
2018-04-15 08:51:14
同学你分,其他应付款要红冲销售费用,摘要可以写因为什么原因造成的错账,现在冲正
2016-12-20 11:08:18
你好,是的,冲减销售费用。
2020-01-10 12:08:41
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