之前在税局预缴了税款,后面月份有销项了,把预缴的税款抵用了,那怎么写分录?
春暖花开
于2021-10-18 11:32 发布 1120次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
预缴抵扣应交,账务处理是
借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税(已交税金 )
2021-10-18 11:34:36
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1、不需要去项目地进项申报,2、多缴的税款可以抵后期的税款
2018-11-19 16:41:24
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建筑异地预缴的吗?借应交税费,预交增值税、城建税、地方教育附加、企业所得税、个税贷、银行存款。
2021-10-18 14:00:30
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借:应交税费—预交增值税,贷:银行存款
2021-11-26 15:38:02
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您好
请问当时无票收入怎么写的分录
2024-03-27 18:39:52
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