- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-10 14:20
我刚刚看课件是转到未交增值税的借方,我觉得这样也方便下年度进项核对吧
相关问题讨论
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
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邹老师 解答
2017-01-10 13:59
邹老师 解答
2017-01-10 14:21