老师,2016年12月份支付了2017年1-6月份房租,银行存款已付,发票未开,这个分录时不是这样做 借:管理费用 贷:银行存款 就可以了吗?
刘琴
于2017-01-10 14:14 发布 742次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,需要把错误的分录红冲,然后做正确的分录
2021-12-20 13:50:56
你的意思是暂估没有冲掉吗,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-22 09:35:25
你好!收到退款 借:银行存款 贷:应付账款 或其他应付款
2019-12-21 15:22:06
你好 把发票放上月凭证后面吧 已经做了费用了
2019-03-08 09:32:03
分录,借;管理费用,正数,借:管理费用,负数。
2017-04-26 08:43:41
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