送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-10 15:39

那另外一个老师告诉我如何平账的

迷路的胡萝卜 追问

2017-01-10 15:47

如果我每个月交1万的税,里面有5000要转出,改了报表之后就是交了15000的,然后我供应商新开了一张发票过来,如果按照正常税负率的话我应该还是交1万的税,那么这个月的话我应该认证多一点,只交5000吗?

迷路的胡萝卜 追问

2017-01-10 15:48

为什么不需要平呢?

邹老师 解答

2017-01-10 15:21

你好,不需要平账的

邹老师 解答

2017-01-10 15:39

你好,就是体现在余额中,不需要平的

邹老师 解答

2017-01-10 15:48

增值税期末结转与你税负率是没有关系的

邹老师 解答

2017-01-10 15:52

这个就是会计核算的特点
就比如现金,不一定是平了就对了,有余额也是正常的 
应收账款也不需要每个月清零了才是正确的是一个道理

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相关问题讨论
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
实务中两种处理方式,一是就如同您上面所述,每个月都结转增值税的。二是,当月只做 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 等年末再做整体结转至应交税费--应交增值税(转出未交增值税)的分录。
2019-03-29 14:29:08
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
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