老师,我们是建筑公司,前期这个公司的人工费,没有发票进来,而且是去年的人工,最近发放了,去年也没有计提,我记入了应付职工薪酬,但是记入应付职工薪酬因为会产生个税,所以没有在个税系统里申报,我明年填年报的时候,如果按账上面计提的计提发放的工资填年报会有被稽查出来的风险吗?也就是我账面上计提发放的工资是300万,但个税申报只申报了25万。
下一个十年
于2021-10-19 08:24 发布 823次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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你如果税务天填报年报的时候,肯定会有被稽查的风险。
2021-10-19 08:26:18
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
您好
应该这样计提的
计提
借:管理费用——工资等
管理费用-福利费
管理费用——单位社保费等
管理费用——单位公积金
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬-福利费
应付职工薪酬——单位社保费
应付职工薪酬——单位公积金
2022-04-05 13:03:24
您好,您的问题呢? 当期应付工资为10000是应发工资,还是实发工资?
2017-01-14 17:03:12
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