老师,我们上个月的报表是负的,领导说我做的不对,因为有一笔费用他觉得不应该算进去,但是这笔费用是真实发生的,做到上个月报表就是负的。但是等以后对方给我们结账我们给对方开票后就实现收入了自然开票的那个月就实现利润了。他非要说上月不赔,我该怎么给他解释
借眼观世
于2021-10-19 09:37 发布 805次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-19 09:39
你好,实际已经发生了,没有发票可以做进去的。
相关问题讨论
你好,实际已经发生了,没有发票可以做进去的。
2021-10-19 09:39:36
你好 ; 你们具体业务代管资金是 赚取服务费的 收入吗
2021-10-14 11:04:29
结转的时候按照月底的余额结转,就是借贷方的净额。不是一个个分录去结转
2014-09-10 16:22:59
是的,是这样登记的额
2020-02-18 09:13:20
你好,这个的话给你做法,剩下的你自己做,本期贷方发生额减去借方发生额,即是:本期收入类账户的增加额-收入类账户的减少额=本期收入类账户的余额,在期末,再将该余额,转入所有者权益账户,此时编制分录: 借:本年利润 贷:主营业务收入 (其他业务收入等收入类账户)由于期末结转为本年利润,原收入类账户在期末时就不再有余额。 2.未分配利润=期初未分配利润+利润总额-利润分配=利润分配表中的期末未分配利润 利润总额 主营业务利润 =主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加 其他业利润 =其他业务收入-其他业务支出 营业利润 =主营业务利润%2B其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 利润总额 =营业利润%2B投资收益%2B补贴收入%2B营业外收入-营业外支出 净利润=利润总额-所得税
2020-07-01 13:12:47
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