老师:我们当月开出的发票,当月没有冲红。那到了下个月冲红了。就做相反的分录就可以了 那这个月我们要做账吗?还是可以不用做?
yolanda
于2021-10-19 14:20 发布 1318次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 ; 跨月了的话 是的。 你做红字分录即可 。 你要红冲要做分录处理的哦
2021-10-19 14:21:01
你好,取得红字发票是做进项负数,而不是转出的
2017-10-11 15:19:14
修改在这个月借应收负数贷主营业务收入负数
应交税费负数
2021-10-13 13:22:34
开票方把负数发票 和带有备注的发票 一并拿过来 需要红冲的(附负数发票) 然后再做正确的
2020-07-16 12:03:26
你好!不是,上个月正常交税。
可以11月冲红
2020-12-22 11:13:56
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