老师你好,给员工发放工资,有的是从法人个人卡支付,有的是企业公账付的,那么发放工资时候的会计分录怎么做?借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 ;其他应付款-法人个人卡 ;银行存款。 这样有问题吗?
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于2021-10-19 20:31 发布 812次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论
你好! 做工资时,借:管理费用-工资 贷:其他应收款
2017-10-30 09:38:44
你好
缴纳
借:其他应付款—个人社保
管理费用—单位社保
贷:银行存款
计提
借:管理费用—工资
贷;应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—个人社保
应交税金—个所税
2019-09-02 11:27:25
社保单位先给员工垫付的记其他应收款
先发工资后代缴社保记其他应付款
2019-05-22 15:11:02
你好!不涉及损益原分录红字冲就可以的
2019-02-26 15:17:22
同学你好!这个没问题的呀
2021-10-19 20:41:59
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