- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好! 做工资时,借:管理费用-工资 贷:其他应收款
2017-10-30 09:38:44

你好
缴纳
借:其他应付款—个人社保
管理费用—单位社保
贷:银行存款
计提
借:管理费用—工资
贷;应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—个人社保
应交税金—个所税
2019-09-02 11:27:25

社保单位先给员工垫付的记其他应收款
先发工资后代缴社保记其他应付款
2019-05-22 15:11:02

你好!不涉及损益原分录红字冲就可以的
2019-02-26 15:17:22

同学你好!这个没问题的呀
2021-10-19 20:41:59
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