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王峥
于2017-01-11 14:18 发布 4297次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-11 16:29
12月付房租做的是借:其他 应收款,贷:银行存款,摊销的时候做的是:借管理费用 贷:其他应收款,现在是1月份,收到了可抵扣发票,我怎么做分录呢?
王峥 追问
2017-01-11 20:37
老师,房租是我公司预付2017年的,需要在2017年12个月摊销的
邹老师 解答
2017-01-11 14:20
借;待摊费用 贷;银行存款
2017-01-11 16:50
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2017-01-11 21:36
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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王峥 追问
2017-01-11 20:37
邹老师 解答
2017-01-11 14:20
邹老师 解答
2017-01-11 16:50
邹老师 解答
2017-01-11 21:36