送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-11 16:29

12月付房租做的是借:其他 应收款,贷:银行存款,摊销的时候做的是:借管理费用 贷:其他应收款,现在是1月份,收到了可抵扣发票,我怎么做分录呢?

王峥 追问

2017-01-11 20:37

老师,房租是我公司预付2017年的,需要在2017年12个月摊销的

邹老师 解答

2017-01-11 14:20

借;待摊费用      贷;银行存款

邹老师 解答

2017-01-11 16:50

借;应交税费(进项税额)   贷;以前年度损益调整

邹老师 解答

2017-01-11 21:36

借;待摊费用   贷;银行存款

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