公司是一家房地产开发企业,增值税一般纳税人。现取购入材料一批,价款10000,税额1700,取得专票。但决算后,实际付款只有9700,我去认证时,进项税额是1700,这样的情况怎么处理呢?
江湖小虾
于2017-01-12 09:05 发布 761次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好!个人本身是不能抵扣的了
2019-04-04 15:58:43
你好,少支付 的款项计入营业外收入
2017-01-12 09:05:55
学员你好,计算如下
方案一(16000-5000)/1.09*0.09-80=828.26
方案二16000/1.05*0.05=761.90
选择方案二
2022-11-02 20:51:57
预征,扣除项目不仅成本还有费用和利息
2019-06-20 17:08:05
你好,结转以后抵扣就是了
2017-07-07 09:48:43
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