送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-23 10:32

借:预付账款  贷银行存款

阿白 追问

2021-10-23 10:32

为什么是预付?后期开票了就又怎样做呢?

阿白 追问

2021-10-23 10:33

我们是收到服务费用哦

东老师 解答

2021-10-23 10:39

开票了借管理费用  贷预付账款

阿白 追问

2021-10-23 10:41

请问你是专业的吗?

阿白 追问

2021-10-23 10:42

是我们收到服务费用!并不是支付服务费

东老师 解答

2021-10-23 10:43

哦,抱歉,看成了你们支付的了,你们收款没开票可以先记入预收账款,等开票确认收入了,再借预收账款  贷主营业务收入  应交税费应交增值税

阿白 追问

2021-10-23 10:44

我不可以做应收账款吗?

东老师 解答

2021-10-23 10:45

你如果没启用预收账款可以,但是有预收账款最好还是先记入预收账款

阿白 追问

2021-10-23 10:46

是为什么呢?

东老师 解答

2021-10-23 10:47

因为放在预收账款看报表好看点,你都记入应收账款看着别扭

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相关问题讨论
借:预付账款 贷银行存款
2021-10-23 10:32:07
你好 先做无票收入,开票时冲无票收入分录 ,按发票做收入分录  
2021-10-08 15:57:25
这个都是你们一块核算的吗
2019-10-11 14:40:28
借;银行存款 贷;其他应付款 1100 借;其他应付款 1100 贷;银行存款 600 主营业务收入 应交税费
2017-07-14 21:36:34
你好 12月确认收款:借:银行存款 贷:应收账款/预收账款 1月确认收入:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(进项税额)
2022-01-05 17:20:23
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