送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2021-10-23 16:06

同学你好
很高兴为你解答
这个交匹配原则
其他业务收入与其他业务成本是对应的
都要有的
你之前是跨年了吗

小丁 追问

2021-10-23 16:11

跨年倒是没有,就是上个月买来的时候,人事是一家店买的,然后就给了一张发票,就全部做管理费用入账了

钟存老师 解答

2021-10-23 16:18

借:其他业务成本
贷:管理费用




做一个调整分录

小丁 追问

2021-10-23 16:20

直接卖一个出入证,做一个    借:其他业务成本
贷:管理费用

小丁 追问

2021-10-23 16:24

卖出一个出入证,直接这样写么?(如果出入证工本费卖是10块钱,成本是1元的话)

借:银行存款                           10

     贷:其他业务收入-出入证      9.43

            应交税费-应交增值税销项    0.57
 
借:其他业务成本---出入证            1

      贷:管理费用                            1

钟存老师 解答

2021-10-23 18:15

可以的
你的分录是正确的

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相关问题讨论
同学你好 很高兴为你解答 这个交匹配原则 其他业务收入与其他业务成本是对应的 都要有的 你之前是跨年了吗
2021-10-23 16:06:30
同学你好 10元计入成本不是这样做的 你是差额纳税的吗
2021-07-21 14:16:31
你好!思路是对的 第一个分录改为: 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费…应交增值税 (第二个分录不变,这样就可以了)
2020-11-29 02:14:39
你好,可以的,你确认收入的时候应该有一个应交税费。
2021-07-21 14:29:46
这个分录是不对的
2021-07-21 14:19:01
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