送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-10-24 09:32

他,你好
借:管理费用——保险费 负数
应交税费——应交增值税(进) 负数
借:银行存款

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相关问题讨论
他,你好 借:管理费用——保险费 负数 应交税费——应交增值税(进) 负数 借:银行存款
2021-10-24 09:32:51
销项是负数,税务可能不让报税,只能暂估无票的收入是正数处理。最后至少让收入为0,或者是更多
2018-08-08 17:51:57
你好,对方做进项税额转出
2016-12-14 11:57:20
把上月转出的进项税红冲,再按得的红字发票做账就行
2017-07-12 21:04:59
你好,负数发票做销售的相反分录,不是转出 借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2017-07-12 17:02:55
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