老师,我之前支付税控盘维护费280元分录为借管理费用,贷银行存款。因为可以抵扣增值税我就接着做了借应交税费-应交增值税280,借负数管理费用。现在银行存款收到280元的维护费退费,应该怎么做?之前的账务有问题吗?
着急的舞蹈
于2021-10-24 15:53 发布 1087次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
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