6月预付我公司500万,10月预付100万,开出销售发票300万,借:银行存款100万,预付账款200万,贷:应收账款300万,可以吗?
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于2021-10-25 11:01 发布 811次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-10-25 11:02
同学你好
同一个单位只用一个往来科目
相关问题讨论
同学你好
同一个单位只用一个往来科目
2021-10-25 11:02:13
你好,贷方应当全额计入应收账款才是的
2019-03-29 09:42:48
你好 嗯是的 是这样来做账的
2020-05-19 14:34:21
1、借:银行存款
贷:预收账款
2、借:银行存款
预收账款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税金-应交增值税(销项税)
3、
借:银行存款 贷:应收账款
2019-09-27 10:47:32
可以的,你这个做没有问题
2019-12-23 11:35:21
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