公司给员工购买礼品花费了5000元。计入员工福利,账务处理是:借:管理费用-福利费 贷:银行存款。还是要先计提:借:应付职工薪酬-福利费啊
蕙质兰心
于2017-01-12 15:32 发布 1554次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-12 15:43
老师您好我想请问下在我收到报销福利费的发票时分录这样做: 借:管理费用-福利费 贷 :应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 行吗
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
你好,分录对的,如果是生产部门的福利费,可以计入生产成本-职工薪酬。
2019-04-26 17:19:04
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
您好。是的请问还有什么可以帮您
2021-12-19 18:38:13
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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邹老师 解答
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