- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-10-25 14:58
你好
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬
相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好
借 应付职工薪酬 1000
贷 其他应收款-社保 100
现金 900
借 管理费用-社保 300
其他应收款-社保 100
贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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