送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-25 14:58

你好
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 

尹凤君 追问

2021-10-25 15:04

待认证不抵扣进项,怎么做分录

尹凤君 追问

2021-10-25 15:06

借应交税费-待认证进项税额,是二级科目

邹老师 解答

2021-10-25 15:06

你好,计提工资分录
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 
(是针对这个回复有什么疑问吗)

尹凤君 追问

2021-10-25 15:09

计提工资时,贷方没有其他应付款吗

邹老师 解答

2021-10-25 15:10

你好,计提工资时,贷方是应付职工薪酬科目,而不是其他应付款 

尹凤君 追问

2021-10-25 15:10

包含社保吗

尹凤君 追问

2021-10-25 15:11

发放时,贷方,有其他应付款,对吗

尹凤君 追问

2021-10-25 15:11

支付时冲其他应付款

邹老师 解答

2021-10-25 15:12

你好,计提工资的时候,包括个人负担的社保金额。
发放时贷方可能会涉及其他应付款科目的 

上传图片  
相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...