公司在9月份支付了一个季度的办公室租赁费,我9月份做的是借预付账款,贷银行存款,9月份付款的,开了收据,我就以银行回单跟收据做账的,月末借管理费用(房租)贷预付账款,我10月份再做账的时候就拿发票做账吗?发票是10月份开给我的,,
叶子
于2021-10-26 09:29 发布 746次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-10-26 09:34
你十月份收到发票,可以直接付到九月份账里就行。
相关问题讨论
你十月份收到发票,可以直接付到九月份账里就行。
2021-10-26 09:34:58
差旅费、劳务费都可以先计入管理费用,然后待收到发票以后,附在银行回单后面。
2018-06-01 14:17:13
你好!对的。都是来回对冲就可以了。
2019-09-02 10:55:40
退回来的冲减,就是你的这个分录
2019-07-09 11:26:36
你好!对的,就是这样做。
2017-08-07 14:59:56
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