- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-26 10:13
你好,可以不用做的。
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
这个属于不正常的现象。因为你肯定是少做了分录,应交税费——应交增值税(结转未交增值税),这个属于过渡性的科目
你少做了,将“进项税额”结转至这个科目,将“销项税额”结转至这个科目的分录
2019-07-07 13:02:24
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加油小学生 追问
2021-10-26 10:15
郭老师 解答
2021-10-26 10:16