送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-27 09:01

你好,对的是的,是这么做的。

心地善良的屎壳郎 追问

2021-10-27 09:03

可是我进项税额比较多 可以不要上个月留的么

郭老师 解答

2021-10-27 09:05

你以后也不抵扣的话,可以做进项转出。

心地善良的屎壳郎 追问

2021-10-27 09:07

哦哦
转到哪里去呀

郭老师 解答

2021-10-27 09:08

借管理费用或者是库存商品贷应交税费应交增值税进项转出,需要看你之前做进项时候,借方是哪一个科目。

上传图片  
相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
借:应交税金-应交增值税-销项税70 贷:借应交税费-应交增值税-进项税50 应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 借应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税金-未交增值税20
2019-09-02 16:12:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...