建筑施工企业,水电九局承包工程然后分包给我们做,工程合同金额1000万这个月收进项票300万,我做的是借:原材料借:应交税费—进项,贷:应付账款。开出去给水电九局的500万发票是建筑类发票,是借:应收账款,贷:主营业务收入?贷:应交税费—销项?还是说贷:工程结算?
MY
于2017-01-13 16:54 发布 1400次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-01-15 08:57
可是,我们的工程才做了一部分,还没有完工也要做工程结算吗?
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你好贷工程结算才对
2017-01-14 00:12:39

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-11-27 09:04:02

可以直接计入主营业务收入的
2017-09-02 11:07:38

您好!内账可以这样。外账一般实操中还是以开发票来确认。
2016-08-24 11:32:36

你好,可以的,就是应该这么做,收入根据发生的成本按照完工百分比法确认。
2018-09-14 11:20:56
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