- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-10-28 16:52
你好,没有收到发票的一般先挂其他应假往来
相关问题讨论
借 管理费用等 贷银行存款
2020-05-12 14:56:26
你好,需要将原来的这笔分录红冲,再做冲成本的分录。
2020-01-10 21:55:42
你好,没有收到发票的一般先挂其他应假往来
2021-10-28 16:52:01
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用 按月摊销
贷:其他应付款
2020-06-09 14:02:46
您好,分录,借:管理费用-服务费用,贷;现金或者银行存款
2019-04-10 16:50:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
℃ 追问
2021-10-28 17:14
℃ 追问
2021-10-28 17:15
易 老师 解答
2021-10-28 17:49