送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-28 17:46

你好;    计入专项应付款来核算的;   实际收到专项拨款时

借:银行存款

贷:专项应付款-**项目

拨款使用时

借:在建工程

贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款

项目完成后,形成资产部分

借:固定资产 / 无形资产

贷:在建工程-**项目

同时

借:专项应付款-**项目

贷:资本公积-拨款转入

未形成资产需核销的部分,报经批准后

借:专项应付款-**项目

贷:管理费用

拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的

借:专项应付款-**项目

贷:银行存款

瘦瘦的豌豆 追问

2021-10-28 17:48

收到款项开具了发票,如果用专项负债,怎么计提税金?

meizi老师 解答

2021-10-28 17:50

你好;  你这个修建是你们全额补助给你们吗? 还是你 会自费出一部分 。 这个 工程修建好不是你们所有权吗 

瘦瘦的豌豆 追问

2021-10-28 17:56

是全额补助给企业,所有权属于zhengfu,完工要交付的

meizi老师 解答

2021-10-28 18:01

你好 ;  那你就做 :借银行存款 贷合同负债 ;  根据完工进度   借  合同负债   贷主营业务收入  -应交税费-应交增值税‘   

瘦瘦的豌豆 追问

2021-10-28 18:02

那支出款项计入什么科目?最后怎么结转?

meizi老师 解答

2021-10-28 18:06

这个是计入 借工程施工-合同成本-人工- 材料费等贷 银行存款   借 主营业务成本贷  工程施工等   

瘦瘦的豌豆 追问

2021-10-28 18:10

采购的固定资产计入什么科目?

meizi老师 解答

2021-10-28 18:11

你好 计入固定资产去 。 按月折旧计入工程施工   

瘦瘦的豌豆 追问

2021-10-28 18:20

企业开具发票是一次性全额开的,固定资产也是验收后全部交付使用,折旧不应该企业计提

meizi老师 解答

2021-10-28 18:20

你好 ;   你这个    固定资产是只用途到这个项目吗  ?

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