送心意

玲老师

职称会计师

2017-01-14 17:02

那成本已经结转了呀,货已经卖掉了

真诚 追问

2017-01-14 20:01

老师,如果这个票一直没收到怎么处理啊

玲老师 解答

2017-01-14 13:54

把暂估的红冲了 做上正确金额的就可以!

玲老师 解答

2017-01-14 19:24

您好,差额部分分录,借:原材料或者库存商品,借:主营业务成本等科目,负数。

玲老师 解答

2017-01-14 22:50

就是以后不能收到票了是吗?

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相关问题讨论
您好,分录,冲暂估,借:原材料或者库存商品,负数,贷:应付账款,负数,按发票入账,借:原材料或者库存商品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款等科目。差额,借:原材料或者库存商品,借:主营业务成本等科目,负数。
2017-01-14 18:30:43
把暂估的红冲了 做上正确金额的就可以!
2017-01-14 13:54:03
最好是全部都冲了 然后根据发票金额计算的金额结转成本
2019-10-18 09:18:02
结转成本了嘛 之前的分录
2019-08-13 11:06:25
你好;   那你就红冲暂估 ;按发票来做账 ;发票开的是真实的吗   
2022-01-06 13:57:21
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