老师好!我跟上一个会计交接时对方让我冲一笔年初预提费用的的分录,她当时的摘要是:支付员工聚餐费用,分录是借:预提费用 贷:库存现金,请问要怎么冲?
饼干飞呀
于2021-10-31 10:14 发布 867次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-10-31 10:14
您好
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:预提费用
相关问题讨论
您好
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:预提费用
2021-10-31 10:14:37
您好!可以的。没什么问题
2017-10-19 20:26:07
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
支付给职工以及为职工支付的款项
2017-09-25 13:49:52
你好,支付给职工以及为职工支付的现金
2021-04-25 10:10:24
借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷其他应付款-你
公户没有钱吗
2019-06-26 14:12:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
饼干飞呀 追问
2021-10-31 10:15
饼干飞呀 追问
2021-10-31 10:16
bamboo老师 解答
2021-10-31 10:16
饼干飞呀 追问
2021-10-31 10:18
bamboo老师 解答
2021-10-31 10:19