外贸出口企业24年10月份收到供应商开的进项发票 问
你好。1,没有影响。你这个金额不大,不用担心。2.10月份的分录做一个相反的分录。重新的开具的发票做一个正常的分录 答
请问老师,增值税从待认证进项-进项税-与销项税额 问
增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤: 结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税: 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额: 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额: 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 答
请问个体户经营者年龄已经退休还可以扣除基本减 问
您好,是可以扣除基本费用 答
老师,我么是绿化工程公司,正常就是我线下表格没有 问
你好,报表存货项目包括从原材料往下到低值易耗品等。你们这个绿植应该记入消耗性生物资产吧!那个暂估,你直接按照原分录,冲回就可以了。 答
老师您好,厂家给我们开票名称是菌渣,销售票我们可 问
同学你好 这个不可以的 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
增值税预缴税款是不是只有预缴税时申报,无预缴时不用申报
答: 增值税预缴税款有预缴税时申报,无预缴时也要进行申报
师,跨区域涉税事项预缴增值税税款还没交,正常申报增值税时,提示预缴增值税比对不符,是否就是因为预缴税款未交款呢?
答: 同学你好 是的 要先预缴
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
纳税等级D级,辅导期当月二次购票需要预缴的增值税,由于在预缴税款的当月进账税额大于销项税额而未能抵扣,增值税报表主表在分次预缴栏填写了预缴税款金额,形成预缴税款,实际是在预缴税款的第5个月全额抵扣的(本月应交税款10万,抵减预缴税款万,查额入库6万),导致抵扣税款的月份欠税4万。一年后发现预缴税款等于抵扣税款,专管税务局让预缴办理退税,欠缴补交税款和滞纳金。请问:可以更改报表,预缴抵扣欠缴吗(更改报表的方法:预缴税款的当月,增值税申报表主表分次预缴栏填0,在抵扣月份增值税申报表主表的分次预缴栏填4万)?
答: 你好,逻辑是可以。但是你这样申报应该会形成异常比对通不过。最好去前台处理
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
春暖花开 追问
2017-01-15 18:03
春暖花开 追问
2017-01-15 18:04
春暖花开 追问
2017-01-15 18:05
邹老师 解答
2017-01-15 17:41
邹老师 解答
2017-01-15 18:04
邹老师 解答
2017-01-15 18:05
邹老师 解答
2017-01-15 18:07