送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-16 12:20

老师到时候抵扣认证还需要做账务处理吗? 一般代账公司都是按照抵扣的进项票做账。这个有什么区别吗?有什么影响吗?

追问

2017-01-16 15:56

老师劳务报酬可以做销售费用吗?如果可以账务处理怎么做?

邹老师 解答

2017-01-16 11:52

借;制造费用等科目    应交税费(待抵扣进项税额)  贷;预付账款

邹老师 解答

2017-01-16 13:21

借;应交税费(进项税额)  贷;应交税费(待抵扣进项税额) 
按照抵扣的做账就直接计入进项税额核算了

邹老师 解答

2017-01-16 15:57

你好,如果是销售人员的,可以的                
借;销售费用   贷;银行存款

上传图片  
相关问题讨论
借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款
2017-01-16 11:52:55
你好,是的
2017-03-01 09:07:08
那你6月按发票金额计入费用就可以
2020-07-02 15:30:54
把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,
2020-04-03 15:46:22
你好,对的。
2019-12-25 13:27:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...