老师你好!做收汇核销,需要提供什么附件给到税局? 问
您好,出口货物报关单,出口发票,银行收汇水单,出口收汇核销专用联,出口合同,提单或其他运输单据 答
老师,总公司拨给村里的损赠,总公司先拨付给我们公 问
同学你好,挂往来即可。 答
老师好,请问一下,A公司委托B公司向C公司采购一批货 问
你好,A公司可以计入财务费用,手续费。 答
员工报销餐费没有发票,只有微信付款截图,但是报销 问
还是计入管理费用-福利费 答
老师你好,我单位有占股百分之一的股东需要退股或 问
若是平价转让,交印花税 答

16年12月份 没有抵扣认证的电费 发票,怎么做账务处理呢? 银行存款已经交完 当时的账务处理 是借:预付账款 贷:银行存款
答: 借;制造费用等科目 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;预付账款
当月租赁发票未收到,账务处理是不是先做借:预付账款 贷:银行存款。等下月收到发票再做借:管理费用,贷:预付账款?
答: 你好,是的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上个月有一笔预付款5000,账务处理为:借:预付账款5000,贷:银行存款5000,这个月发票来了,支付尾款8600!账务处理—借:应付账款8600,贷:银行存款8600, 借:库存商品12035.4 应交税费—进项1564.6 贷:预付账款5000 应付账款8600 请问老师这个账务处理对不对,需要把本月支付的尾款科目也录成预付账款吗,还是这样做就行
答: 把本月支付的尾款科目也录成预付账款 只使用一个,你之前用预付账款那后面一直用预付账款,


俊 追问
2017-01-16 15:56
邹老师 解答
2017-01-16 11:52
邹老师 解答
2017-01-16 13:21
邹老师 解答
2017-01-16 15:57