12月份收到明年25年的房租发票,款也没支付,发票是 问
你好,这个是1月份入账就好了。 答
请问,企业吸收合并,被合并方清税后多缴的税金要体 问
如果预计退税,可计入 “其他应收款” 科目;如果用于未来抵税,应计入 “递延所得税资产” 科目。不过具体科目还需结合企业吸收合并情况和税务机关对多缴税金的处理意见确定。 答
老师您好!请问一个人能在两处发工资吗?然后个税是 问
同学,你好 是可以在两处发工资的 个税,两家都要申报 答
外贸企业出口销售额在附表二中应该填列在哪个项 问
你好,销售额在附表1免税销售货物里面 附表2是填写进项的,它不是填写销售额。 答
个体工商户和合伙企业的增值税、经营所得是每个 问
可以按月或者按季申报,经营所得通常按季预缴、年度汇算清缴。 答
公司为一般纳税人,购入办公用品,取得专票,分录为 借:管理费用—办公费,应交税费—未交增值税,税金如何更正,通过应交税费—销项税
答: 改正分录借应交税费-应交增值税-进项税额 借应交税费-未交增值税负数金额
老师,一般纳税人,购税控盘,本月抵了增值税,借管理费用,贷现金,借应交税费――未交增值税贷管理费用,可有其它分录了,这个与转出未交增值税可有关系
答: 你好,抵扣分录为,借:应交税费——应增(减免税款)贷:管理费用
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,公司是一般纳税人,增值税不用计提,做帐,借,应交税费―应交增值税―转出未交增值税,贷,应交税费―未交增值税,缴纳,借,应交税费―未交增值税,贷,银存,这样做,对吗
答: 是的。。。。。。。。。。
老师,一般纳税人交的金税盘维护费缴纳时记的是:借:管理费用贷:现金现在抵扣了增值税,分录是记下面分录吗?借:应交税金-未交增值税贷:管理费用
老师一般纳税人全额抵扣金税盘服务费,这样做分录对吗?借:管理费用—办公费 280贷:库存现金/银行存款 280借:管理费用—办公费 -280借:应交税费—应交增值税—减免税款 280
首次购入税控系统专用设备—税费一般纳税人借:应交税费-应交增值税(减免税额)【价+税】贷:管理费用小规模纳税人借:应交税费-应交增值税【价+税】贷:管理费用老师,分录这样理解是不是对的
苹果火 追问
2021-11-03 14:37
徐阿富老师 解答
2021-11-03 14:40
苹果火 追问
2021-11-03 14:44
徐阿富老师 解答
2021-11-03 14:45
苹果火 追问
2021-11-03 14:53
徐阿富老师 解答
2021-11-03 14:55
苹果火 追问
2021-11-03 14:59
徐阿富老师 解答
2021-11-03 15:00
徐阿富老师 解答
2021-11-03 15:01
苹果火 追问
2021-11-03 15:28
徐阿富老师 解答
2021-11-03 15:40