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苹果火
于2021-11-03 02:19 发布 1373次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-11-03 02:29
改正分录借应交税费-应交增值税-进项税额 借应交税费-未交增值税负数金额
苹果火 追问
2021-11-03 14:37
取得收入,在应交税费—未交增值税贷方反映,如何调整回应交增值税—销项税
徐阿富老师 解答
2021-11-03 14:40
贷未交增值税负数金额 贷销项税额
2021-11-03 14:44
调整完了,月末再重新做结转吗?
2021-11-03 14:45
是的没错,月末都要结转的
2021-11-03 14:53
老师,您的意思是销项税的更正都在贷方?,如果更正分录为,借:应交税费—应交增值税,贷:应交税费—销项税,是否会造成税金虚增?
2021-11-03 14:55
你好那发生额就不准确了
2021-11-03 14:59
如果以贷方负数冲回,就不会造成税金数据失真了,对吗?
2021-11-03 15:00
因为你原来做错的,现在把错的冲掉。
2021-11-03 15:01
这事不用再纠结,这样不会错的
2021-11-03 15:28
好的,谢谢老师
2021-11-03 15:40
不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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