- 送心意
Chen老师
职称: 注册会计师,经济师
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您好,原 借 管理费用或成本 贷 应付账款-水电费-暂估或是计提 现在 借 应付账款-水电费-暂估或是计提 应交税费-应交增值税(进项)贷 应付账款
2021-11-03 10:08:32
你好,这些具体用途是什么
2020-04-04 07:11:19
。借制造费用5000,管理费用3000,进项税额1040,贷银行存款。
2022-06-08 12:41:38
您好,这种情况下,收到发票,借,劳务成本,应交税费-应交增值税-进项,贷,现金或者银行存款等科目。开出发票时,借,现金或者银行存款等科目,贷,其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借,其他业务成本,贷,劳务成本。
2019-10-21 08:15:50
收到发票,
借:业务成本
借:应交税金-进项
贷:银行存款
收业主水电费并开票
借:银行存款
贷:应交税金-销项
贷:业务收入
2018-12-21 20:47:40
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