送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-03 14:26

同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款

会计学员 追问

2021-11-03 14:28

老师把金额写给我看一下

会计学员 追问

2021-11-03 14:28

现在张三其他应收款期末余额是3000

会计学员 追问

2021-11-03 14:33

在吗老师

小菲老师 解答

2021-11-03 14:36

同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款3000

会计学员 追问

2021-11-03 14:39

这次只付1000

会计学员 追问

2021-11-03 14:40

这次住房扣除的1000

会计学员 追问

2021-11-03 14:40

这次支付扣除的1000

小菲老师 解答

2021-11-03 14:41

同学,你好
没明白你什么意思?
工资对方是多少?实际发了多少?

会计学员 追问

2021-11-03 14:41

借应付职工薪酬1000,贷其他应收款3000

小菲老师 解答

2021-11-03 14:42

同学,你好
你的意思是,工资不够还?
借应付职工薪酬1000
贷其他应收款1000

会计学员 追问

2021-11-03 14:42

就是张三之前有向公司借款,挂在其他应收款科目借方余额2000,这次支付的是之前工资扣除的1000,现在需要重新支付给他1000

小菲老师 解答

2021-11-03 14:45

同学,你好
不是很明白你的意思,张三这月支付给他多少钱,工资应该是多少钱?

会计学员 追问

2021-11-03 14:50

这个月支付他工资5000+(之前扣除的1000)=6000

会计学员 追问

2021-11-03 14:51

如果这个月只支付之前扣除的1000,应该如何做账

小菲老师 解答

2021-11-03 14:53

同学,你好
借:应付职工薪酬1000
贷:银行存款1000

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内账的钱,你做到了现金还是其他应付还是其他应收。
2020-06-17 14:29:47
你好,计提了吗?现在补报就可以
2019-12-27 10:47:12
你好,如果是支付借款, 借:其他应收款 贷:银行存款
2021-12-23 11:54:31
这个是属于你之前的会计,这个做账给他做错了,本身应该是从见你的其他应收款,他却给你做成了,增加了其他应收款。首先,你把它后面四个月错误的分录给他冲红。然后再补正确的分录。
2020-01-21 08:47:46
要做收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2019-12-26 16:29:28
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