供应商是A,但是他委托B开票,打款只能打给B,那账务上面,怎么做才好呢,通过什么科目可以调整一下额
暖
于2017-01-17 16:19 发布 882次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-01-17 16:42
关键就是送货单章子排头什么的都是A公司的,并且有一两百张,如果重新开具,又需要重新签字装订,而且是好几个月前挂着的应付款
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入库的时候也按B入吧
2017-01-17 16:22:47
你好 就是明细科目错误了,对吧?
2019-11-14 10:42:17
在往来模块通过其他收付款单调整吧
2017-03-16 11:19:40
你好,就是用预付账款把其他应付款冲销掉,避免都有余额
2016-08-05 11:33:12
你好 谁开票 谁收款 可以退回来的
2019-01-03 10:29:37
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暖 追问
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