- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-11-07 15:58
借银行存款
借管理费用招待费
相关问题讨论
你好,发现以前年度业务招待费5000是假票,调整的分录是
借 :库存现金等科目 5000
贷:以前年度损益调整—管理费用—业务招待费 5000
2021-09-17 20:02:02
借银行存款
借管理费用招待费
2021-11-07 15:58:14
您好,这个的话,是属于 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
2024-02-05 16:50:51
你好 这个你做 :借销售费用贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 视同销售了 如果是招待客户了
2021-05-24 14:24:52
没有发票入账的不可以税前扣除
2019-07-29 12:13:50
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婷婷 追问
2021-11-07 16:21
郭老师 解答
2021-11-07 16:22