送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-11-08 11:03

同学你好
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬一职工福利

借,应付职工薪酬一职工福利
贷,银行存款等;

512901401 追问

2021-11-08 11:31

老师计提个人所得税分录应该怎么做?

立红老师 解答

2021-11-08 11:32

同学你好
借,应付职工薪酬一工资
贷,应交税费一应交个税
贷,银行存款;

512901401 追问

2021-11-08 11:35

我9月份计提工资没有计提个人所得税,我都是在10月份缴纳了以后在一起计提缴纳,这样可以吗?

立红老师 解答

2021-11-08 11:36

同学你好,是可以的;;;

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
同学,你好 一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
一般大家说的暂估入账就是指的是原材料或库存商品采购因为货到发票未到的暂估入库的情况。
2018-01-10 08:27:22
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好 没开票的收入你收款了可以做无票收入的 这个是要交税的 你暂估是因为不清楚金额吗?
2019-11-15 16:01:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...