送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-09 13:37

你好,你的分摊的分录不对,应该是借管理费用贷预付账款。

痴情的白猫 追问

2021-11-09 13:40

每月的摊销,借:管理费用 贷:预付账款   ,老师是吗

郭老师 解答

2021-11-09 13:42

是的是的,是这么做的。

痴情的白猫 追问

2021-11-09 13:42

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-09 13:44

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,计入长期待摊费用就行
2019-04-16 10:55:14
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01
您好 你书写的分录正确的
2019-01-11 08:25:11
你好,你的分摊的分录不对,应该是借管理费用贷预付账款。
2021-11-09 13:37:44
还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 11:01:00
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