老师,我想问一下企业如果没有材料出入库的进销存 问
很有可能他就是没有原始凭证 直接根据发票和回单做的账务处理 答
老师您好!我司小规模纳税人一季度销售额43万,计提 问
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税 答
您好,老师,麻烦问下公司没有成立工会需要缴纳工会 问
公司没有成立工会需要缴纳工会经费。 答
12月做账时工资数据未出来做的暂估,暂估29万,账面 问
财务报表还是按照60,000来的 答
未启用预收账款,报表应收账款为负数,是直接将这个 问
您好,这个建议调明细,后面方便冲账 答

现在有预付装修款,我的会计分录是,借 预付账款,贷 银行存款,然后付齐全款时,借 长期待摊费用 贷 预付账款,按月摊销时,借管理费用,贷 长期待摊费用。按几年摊销合适?两个问题
答: 同学。一般是3年摊销。 前面 的分录处理是对的
装修摊销1、已付清:借:长期待摊费用 贷:银行存款 ,摊销时:借:销售费用 贷:长期待摊费用2、未付清,借:预付账款 贷:银行存款, 摊销时分录怎么写的
答: 还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
长期待摊费用作为过度科目借:预付账款 贷:银行存款借:长期待摊费用 贷:预付账款摊销时:借:主营业务成本 贷:长期待摊费用分录对吗?
答: 您好 你书写的分录正确的
预付季度房租时,没开发票:借:预付帐款贷:银行存款按月摊销时:借:管理费用贷:长期待摊收到发票时:借:长期待摊贷:预付帐款老师,分录这样处理正确吗
公司发生装修费 没收到发票时借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时:借长期待摊费用 贷:预付账款 同时在收到发票的这个月开始摊销吗? 分录是借:管理费用 贷:长期待摊费用吗?
购买了软件的费用,怎么进行摊销, 借预付账款 贷银行存款 ,借长期待摊费用 贷预付账款 ,借管理费用-摊销费 贷长期待摊费用 ?那 累计摊销 这个科目 怎么用不上?
如果先付款1600汽车租金再收到4个月发票1600借:预付账款1600,贷银行存款1600借;长期待摊费用1600,贷;预付账款1600按月摊销,借;管理费用400,贷;长期待摊费用400是这样吗?

