送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-11-10 10:37

你好,你这个分录不行,你这个分录没有通过应付职工薪酬。

时尚的鲜花 追问

2021-11-10 12:11

那如何做账?麻烦老师写下?谢谢!

郭老师 解答

2021-11-10 12:13

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

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相关问题讨论
您好 上交社保先于发放工资,关于个人缴纳社保的那部分计入其他应收款科目 借:应付职工薪酬-单位社保费 其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2019-12-16 12:02:20
你好,你这个分录不行,你这个分录没有通过应付职工薪酬。
2021-11-10 10:37:18
缴纳社保,如果当时没有计提直接做,借:管理费用-公司部分 其他应收款-个人部分 贷:银行存款 ,计提工资,借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 -个人部分社保 应交税费-个税 现金或银行存款 ,缴个税,借:应交税费-个税 贷:银行存款
2016-09-28 13:46:21
你好!正常发放就好了,但是可能以后让你补社保。
2019-05-24 11:42:59
你好 那A会开票给B吗
2020-04-15 11:18:25
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