老师您好已收销售方货款、发票未开,进货方也没有开发票,如何写分录。
Lili
于2021-11-11 13:39 发布 599次浏览
- 送心意
微笑轩轩老师
职称: 中级会计师
2021-11-11 13:40
学员你好,做预收账款处理。如果是货物已发出做无票收入,后期再冲。这样就比较麻烦。所以建议直接先做预收账款。
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学员你好,做预收账款处理。如果是货物已发出做无票收入,后期再冲。这样就比较麻烦。所以建议直接先做预收账款。
2021-11-11 13:40:21
这种情况可以先做暂估入账,借记库存商品,贷记应付账款。等收到发票后,再根据发票金额调整分录。
2024-10-17 09:45:25
。借库存商品贷银行存款,
借银行存款贷数营业务收入应交税费。
2022-05-12 14:13:56
借银行存款贷预收帐款应交税费。
2020-06-08 10:36:38
借应收账款 贷应交增值税销项税额,几时发货就几时做收入,借应收 贷主营业务收入
2020-06-08 10:52:33
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Lili 追问
2021-11-11 14:25
微笑轩轩老师 解答
2021-11-11 14:30