- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-11-12 09:53
同学你好
这个冲减收入然后重新做
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同学你好
这个冲减收入然后重新做
2021-11-12 09:53:26
您好
4月做3月份相同的红字分录
然后6月份再根据开具的发票做账务处理
2019-06-04 15:23:48
1.计提时,
借:资产减值损失—计提的坏账准备
贷:坏账准备
2.收回坏账
借:银行存款
贷:坏账准备
3.无法收回的坏账,应确认为坏账
借:坏账准备
贷:应收账款
2019-11-14 08:52:34
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
2019-12-26 10:23:02
开发票和这个无票没有差额吧,直接把这个发票贴之前无票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
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猫薄荷 追问
2021-11-12 15:16
朴老师 解答
2021-11-12 15:27