你好老师,我们进的原材料,也已付货款,对方就是不给开票怎么办?
勤劳的路人
于2021-11-16 17:45 发布 1174次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好
那么继续挂账,一年以后,或者对方确实不给开发票,那么转入你们的原材料里面
2021-11-16 17:46:43
你好 我的理解是 因为你们实际是采购了入库 只是因为没有收到发票 。 能根据你们发货单或者入库单的实际情况来计量数据 做分录 。那么这个就应该遵循的可靠性原则来的 。 因为可靠性要求企业以实际发生的交易或事项为依据进行确认、计量,将符合会计要素定义及其确认条件的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等如实反映在财务报表中。
2020-07-31 16:13:12
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-12-17 15:25:11
借:材料采购,在途物质 借:应交税费_进项 贷银行
2015-12-11 14:57:26
您好!你用对方给你开的送货单来确认收货和出货。
2018-06-08 10:31:44
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