老师您好,我们有一批产品国外给退回来了,国外货也 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A公司给我们安装空调,还有顺便清洗移机其他旧的机 问
同学好,一并计入固定资产 答
老师,我们是制造业,成本这块扣除工资,没有材料票的 问
您好,这个的话,是暂估比较好,这个,然后这个相当于实际支出单,这个就行的 答
老师我这边要调整财务报表,企业所得税报表和增值 问
您好,调整财务报表什么数据呢?企业所得税报表和增值税报表相应调整即可,比如企业所得税涉及收入、成本、利润总额;增值税的话一般以收入为基础。 答
第四季度 成本票 还没有到位怎么办 问
同学,你好 可以暂估 答
您好,供应商代我们垫付运费(此运费不是跟这家供应商合作产生的),抵扣这家供应商的应付帐款,分录怎么写呢
答: 你好 借应付账款,贷其他应付款 代付运费
老师 ,购货款6188,扣回垫付运费188实付货款6000整个分录怎么做
答: 你好!垫付运费发票是谁的?你们怎么挂的账?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
销售方代垫付运费, 代垫付的运费打款给了运输公司。 运输公司的票开给谁?是销售方给运输公司打的运费款。如果运输公司开票给购买方那销售方这笔转给运输公司的账怎么解释?销售方给运输公司转款了,运输公司没给销售方开票。直接给购买方开票。那销售方转给运输公司的这笔业务咋解释
答: 是销售方给运输公司打的运费款。如果运输公司开票给购买方那销售方这笔转给运输公司的账怎么解释? 那这笔就是你们代收代付款