老师,现在年底了,我有两家小规模一个月就几张凭证,因为还在学习阶段,之前做账都是网上各种搜答案,现在有2个问题要请教老师,一是工资未计提,直接借:管理费用-职工工资 贷:库存现金 ;二是工会经费也没有计提,直接借管理费用-工会经费,贷:银行存款 之前都没有计提,现在我要不要把他们红冲,然后重新做正确的?
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于2021-11-18 14:21 发布 445次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-18 14:22
你好; 1. 没有计提的话 现在在本年没有跨年。 你直接补计提 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资。 这个是计提分录 2. 去修改后 重新做 :借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费; 支付:借 应付职工薪酬-工会经费贷银行存款
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你好; 1. 没有计提的话 现在在本年没有跨年。 你直接补计提 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资。 这个是计提分录 2. 去修改后 重新做 :借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费; 支付:借 应付职工薪酬-工会经费贷银行存款
2021-11-18 14:22:44
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印花税已经从管理费用移到税金及附加科目了。借:税金及附加 90.8 贷银行存款90.8。
工会经费需要先计提,再缴纳。借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 。缴纳时,借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款。
2019-05-14 11:28:32
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你应该是
借:银行存款
贷:专项应付款
借:专项应付款
贷:现金
2019-07-15 17:34:49
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单位缴纳部分:借:管理费用--社保等 贷:应付职工薪酬--社保等(单位)
2017-04-27 16:43:08
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你好 1. 权责发生制来做账的话 第二种更准确的 如果是直接转给个人的话
2021-08-06 14:01:23
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