送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-18 14:22

你好;  1.  没有计提的话 现在在本年没有跨年。 你直接补计提  借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资。 这个是计提分录  2.    去修改后   重新做 :借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费;   支付:借  应付职工薪酬-工会经费贷银行存款  

1037800556 追问

2021-11-18 14:30

工资再计提  结管理费用-工资,贷:应付职工薪酬工资,这个管理费用是不是重复了。

meizi老师 解答

2021-11-18 14:32

你好;     你先把之前红冲了。 错误的红冲在做正确的  

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你好;  1.  没有计提的话 现在在本年没有跨年。 你直接补计提  借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资。 这个是计提分录  2.    去修改后   重新做 :借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费;   支付:借  应付职工薪酬-工会经费贷银行存款  
2021-11-18 14:22:44
印花税已经从管理费用移到税金及附加科目了。借:税金及附加 90.8 贷银行存款90.8。 工会经费需要先计提,再缴纳。借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 。缴纳时,借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款。
2019-05-14 11:28:32
你应该是 借:银行存款 贷:专项应付款 借:专项应付款 贷:现金
2019-07-15 17:34:49
单位缴纳部分:借:管理费用--社保等 贷:应付职工薪酬--社保等(单位)
2017-04-27 16:43:08
你好 1.  权责发生制来做账的话 第二种更准确的   如果是直接转给个人的话   
2021-08-06 14:01:23
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