送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-18 14:22

你好;  1.  没有计提的话 现在在本年没有跨年。 你直接补计提  借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资。 这个是计提分录  2.    去修改后   重新做 :借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费;   支付:借  应付职工薪酬-工会经费贷银行存款  

1037800556 追问

2021-11-18 14:30

工资再计提  结管理费用-工资,贷:应付职工薪酬工资,这个管理费用是不是重复了。

meizi老师 解答

2021-11-18 14:32

你好;     你先把之前红冲了。 错误的红冲在做正确的  

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