老师为什么会计付招待费非得做贷其他应付款,借其它应付款,直接做借管理费用招待费,贷银行存款,不行吗 老牛球球 于 2020-12-28 10:24 发布
高大的帽子
于2021-11-18 17:12 发布 851次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

借银行存款
借管理费用负数。
贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01

同学你好
计入管理费用就行了
2021-10-11 08:33:21

你好,如果是法人代表先个人支付,然后公司转账支付给法人代表,那就是这样做分录的
2020-04-19 14:27:46

你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗
2020-03-26 16:09:22

你好 那你现在做 借以前年度损益调整 贷其他应付款-租金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-02-27 18:42:27
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