送心意

玲老师

职称会计师

2021-11-19 15:34

借管理费用,办公费贷,银行存款。收到发票,红冲这笔分录按发票入账。

Lili 追问

2021-11-19 15:57

老师金额有1万左右,也放在办公费吗?

玲老师 解答

2021-11-19 16:03

记在办公费完全可以。

Lili 追问

2021-11-19 16:15

老师您好我挂在其他应收账款里可以吗?我感觉冲红有点麻烦。

玲老师 解答

2021-11-19 16:22

采购商品没有付款即应付账款。

Lili 追问

2021-11-19 16:27

老师是我们已经打款了,发票也没有收到,手机也没有收到。

玲老师 解答

2021-11-19 16:30

。借预付账款贷银行存款。

Lili 追问

2021-11-19 16:31

老师那这样直接放在办公费金额是不大了,放在固定资产是不是太麻烦了。

玲老师 解答

2021-11-19 16:44

对,我的意思就是你直接记办公费,不记固定资产。

Lili 追问

2021-11-19 16:46

老师那我放应付账款也是可以的是吗?

玲老师 解答

2021-11-19 16:50

没有收到手机提前付款,用预付账款看一下前面的回复。

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相关问题讨论
借管理费用,办公费贷,银行存款。收到发票,红冲这笔分录按发票入账。
2021-11-19 15:34:23
金额大的借固定资产贷银行存款, 金额小的借管理费用、办公费贷银行存款。
2025-01-06 15:27:49
你好,借 固定资产 贷 银行存款,这个月开始计提折旧。
2021-02-01 10:54:08
这个是赠送给他还是办公用的,这个金额大吗。
2021-11-18 15:27:13
您好,先暂估入账,等收到发票再调整。
2017-05-05 20:55:31
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