去年的免征增值税都计入了主营业务收入里,今年还需要做调整吗?需要做的话分录可以这样做吗?1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税 2、借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 3、借:营业外收入 贷:利润分配-未分配利润 4、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 第3、4个分录是把以前年度损益调整和营业外收入结转到利润分配里 把分录做成这样对吗?
齊
于2017-02-07 09:49 发布 2388次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-02-07 09:58
那不做调整可以吗?因为我不涉及交税,不论是记到主营业务收入里还是营业外收入里,最终都是要结转到本年利润的呀?
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可以
2017-02-07 09:55:42
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一般纳税人?申报的对吗?借以前年度损益调整贷应加税费-应交增值税-销项,借利润分配贷以前年度损益调整
2019-03-11 14:45:11
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你好 一般纳税人月末都需要结转增值税和损益科目到本年利润的 当你有跨年的损益科目需要做在第二年的情况下 就需要走以前年度损益科目
2019-03-06 09:07:22
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您好!你有没有收入呢?你确认收入的时候怎么做的分录
2018-01-30 09:53:03
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借利润分配未分配利润贷应交税费。
2022-03-01 09:09:29
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