老师,我今年有笔待摊费用一直没有发票,以后这发票也拿不到了,这笔待摊费用我也一直没有摊销进费用里,年底了我这笔待摊费用应该怎么做账呢?明年的汇算清缴我应该不用调整吧
yoyo
于2021-11-22 12:34 发布 1507次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好 入账的目的的为了清楚的核算成本 分析项目的收益,如实的反应项目的经营情况
纳税只是记账的目的之一
2020-07-17 09:25:46
你好,如此做是可以的哦
2019-12-18 13:31:49
同学你好
计入长期待摊费用
按月摊销
2021-11-22 12:35:31
不做账了,有发票就税前扣除,没有就纳税调增,这个调 表,不调账, 发票和这个做账有差额才调,需要看具体是啥情况,
2020-04-22 15:48:50
同学,
1.冲回预估费用
2.企业所得税汇算清缴纳税调增3000
2021-04-28 14:56:05
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